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連州市2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算草案的報告


來源:連州市財政局 發(fā)布時間:2016-03-18 16:36:39 字體大?。? 瀏覽次數(shù):-

市十四屆人大   

六次會議文件(13

 

連州市2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2016年財政預(yù)算草案的報告

 

--2016310日在連州市第十四屆

人民代表大會第六次會議上

 

連州市財政局局長  夏海華

 

 

各位代表:

受市人民政府委托,由我向大會報告連州市2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算草案,請予審議,并請政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。

一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況

2015年,面對復(fù)雜的經(jīng)濟環(huán)境,財政部門緊緊圍繞市委市政府的工作部署,落實基本公共服務(wù)均等化,服務(wù)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。全面貫徹落實新預(yù)算法,以及上級深化預(yù)算管理改革的意見,努力建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度,財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

2015年全市一般公共預(yù)算收入完成72,038萬元,同比增長10.01%,其中:稅收收入42,286萬元,同比增長12.3%;非稅收入29,752萬元,同比增長6.93%。其中:

增值稅6,683萬元,同比下降1.79%

營業(yè)稅7,562萬元,同比增長15.34%

土地增值稅2,990萬元,同比下降44.13%

企業(yè)所得稅3,024萬元,同比增長9.72%

個人所得稅915萬元,同比增長4.81%;

地方固定收入14,832萬元,同比增長54.63%;

契稅收入3,969萬元,同比增長50.34%;

耕地占用稅收入1,933萬元,同比下降28.59%;

煙葉稅收入378萬元,同比增長0.8%。

2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

全市一般公共預(yù)算支出279,532(含上級追加),同比增長50.79%。具體支出如下:

一般公共服務(wù)支出18,998萬元,同比增長6.29%

公共安全支出14,501萬元,同比增長3.64%

教育支出53,363萬元,同比增長16.78%;

科學(xué)技術(shù)支出3,678萬元,同比增長51.92%;

文化體育與傳媒支出3,470萬元,同比增長0.38%

社會保障和就業(yè)支出33,527萬元,同比增長50.8%;

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31,601萬元,同比增長31.48%

節(jié)能環(huán)保支出3,855萬元,同比增長105.93%;

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10,813萬元,同比下降36.1%;

農(nóng)林水事務(wù)支出62,870萬元,同比增長215.6%

交通運輸支出6,285萬元,同比下降29.57%

資源勘探電力等事務(wù)支出5,497萬元,同比增長1702.3%;

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1,104萬元,同比增長43.38%;

金融支出47萬元,同比增長422.22%;

國土資源氣象等事務(wù)支出3,016萬元,同比增長12.71%;

住房保障支出571萬元,同比增長54.32%

糧油物資儲備等管理事務(wù)支出541萬元,同比增長137.28%;

其他支出25,793萬元,同比增長602.62%。

3、一般公共預(yù)算收支平衡情況

預(yù)計全市一般公共預(yù)算總收入320,605萬元,其中:本級一般公共預(yù)算收入72,038萬元,上級補助收入191,825萬元,上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)52,115萬元,調(diào)入資金4,627萬元;預(yù)計全市一般公共預(yù)算總支出280,432萬元,其中:一般公共預(yù)算支出279,532萬元,上解支出900萬元。總收支相抵后,預(yù)算結(jié)余40,173萬元,其中:預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項補助40,027萬元(結(jié)轉(zhuǎn)資金全部是省市級專項轉(zhuǎn)移支付資金),凈結(jié)余146萬元(當(dāng)年結(jié)余1萬元)??偸罩嗟趾?,全市實現(xiàn)預(yù)算收支平衡。

(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1、政府性基金預(yù)算收入情況

全市政府性基金預(yù)算收入為12,458萬元。具體收入如下:

散裝水泥專項資金收入40萬元;

新型墻體材料專項基金收入516萬元;

政府住房基金收入376萬元;

城市公用事業(yè)附加收入783萬元;

國有土地使用權(quán)出讓金收入9,073萬元;

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1,534萬元;

污水處理費收入136萬元。

2、政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況

全市政府性基金預(yù)算支出為39,271萬元(含上級追加)。具體支出如下:

社會保障和就業(yè)支出1,283萬元;

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出35,804萬元;

農(nóng)林水事務(wù)支出48萬元;

資源勘探電力信息支出556萬元;

其他政府性基金支出1,580萬元。

3、政府性基金收支平衡情況

預(yù)計政府性基金總收入51,089萬元,其中:本級政府性基金收入12,458萬元,上級補助14,930萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)23,701萬元;預(yù)計政府性基金總支出39,271萬元,調(diào)出資金4,627萬元,總收支相抵后,預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項補助7,191萬元(結(jié)轉(zhuǎn)資金全部是省市級專項轉(zhuǎn)移支付資金),實現(xiàn)收支平衡。

需要說明的是,2015年一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算收入、支出及平衡均為預(yù)計數(shù),待省財政決算批復(fù)辦理完畢后,向市人大常委會作專題報告。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

收入預(yù)算執(zhí)行方面。2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成926萬元,完成年度預(yù)算的93.35%,全部為其他國有資本經(jīng)營收入。

支出預(yù)算執(zhí)行方面。2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成926萬元。全部用于其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

(四)社?;痤A(yù)算執(zhí)行情況

收入預(yù)算執(zhí)行方面。2015歸屬地方統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入10,649萬元。其中:保險費收入1,884萬元,財政補貼收入8,620萬元,利息收入144萬元。

支出預(yù)算執(zhí)行方面。2015歸屬地方統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出合計8,242萬元,其中基本醫(yī)療保險待遇支出8,242萬元。

預(yù)計2015年底我市社?;甬?dāng)期結(jié)余2,407萬元。

二、2015年主要財政工作

2015年財政部門堅持以十八大精神為指引,想方設(shè)法,攻堅克難,全力保障財政經(jīng)濟平穩(wěn)運行。

(一)狠抓增收節(jié)支,確保全年目標(biāo)完成

在經(jīng)濟新常態(tài)下,財政收入持續(xù)增收壓力加大,為實現(xiàn)年初預(yù)算確定的收入目標(biāo),高度重視組織收入工作,注重協(xié)調(diào)、挖掘潛力,落實責(zé)任,我市的一般公共預(yù)算收入在宏觀經(jīng)濟下行壓力的情況下全年保持較穩(wěn)定增長。堅持財稅聯(lián)席工作會議制度,做好收入預(yù)測和進度分析,密切跟蹤收入動態(tài),強化部門工作協(xié)調(diào)機制,針對重點稅源、重點項目和收入征管薄弱環(huán)節(jié),采取得力措施,依法征收,應(yīng)收盡收,確保財政收入及時入庫。調(diào)整支出結(jié)構(gòu),重點保障民生支出。認真落實中央八項規(guī)定,大力壓縮一般性支出。

(二)重點保障民生支出

1、全力支持教育創(chuàng)強工作及各項配套政策落實。2015年教育支出53,363萬元,同比增長16.78%。一是在成功創(chuàng)建省教育強市的基礎(chǔ)上,繼續(xù)深入推進連州鎮(zhèn)、星子鎮(zhèn)教育創(chuàng)強工作;二是足額落實各項本級配套教育資金共1,267萬元。其中落實中職教育經(jīng)費補助機制保障資金477.5萬元、中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費配套資金209萬元、農(nóng)村中小學(xué)校舍維修長效機制配套資金87萬元、普通高中、中等職業(yè)學(xué)校助學(xué)金104.5萬元、義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼250萬元、農(nóng)村退休教師終身崗位津貼80萬元、農(nóng)村義務(wù)教育階段住宿生伙食補助59萬元等。

2、社會保障方面:一是加大底線民生保障力度。城鄉(xiāng)居民低保標(biāo)準(zhǔn)分別提高到450/月和270/月,低保補差標(biāo)準(zhǔn)分別提高到374/月和172/月,全市殘疾人生活津貼和重殘護理補貼標(biāo)準(zhǔn)分別提高到1200/月和1800/月。全市城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金人均標(biāo)準(zhǔn)提高到100/。二是落實城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險本級配套資金1,412萬元,支持全市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險實現(xiàn)全覆蓋。三是提高部分優(yōu)撫對象撫恤標(biāo)準(zhǔn);四是籌措資金535萬元,扶持公共就業(yè)服務(wù),實現(xiàn)免費城鄉(xiāng)職業(yè)培訓(xùn)4200人、幫助解決就業(yè)4200人。五是開展城鄉(xiāng)居民殯葬基本服務(wù)免費。

3、支持醫(yī)療衛(wèi)生計生事業(yè)健康發(fā)展。一是籌措城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助資金13,739萬元,提高補助標(biāo)準(zhǔn),進一步做好城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作,今年共有443,242人參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險,參保率達到100.6%;二是大力推進衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。本級財政投入246萬元支持村衛(wèi)生站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),落實2013-2015鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院“五個一”設(shè)備采購本級配套資金172萬元。啟動?xùn)|陂鎮(zhèn)、星子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院綜合樓新建工程、市慢病院綜合大樓外遷擴建項目前期工作順利推進。三是落實基本公共衛(wèi)生服務(wù)本級配套資金345萬元。四是繼續(xù)推進免費孕前優(yōu)生檢查。

4、支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是加快民族工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。工業(yè)大道南段、家具園一期道路建成通車,加快公園大道加寬工程、新塘北二路、新塘一期道路等重點項目建設(shè),供水管網(wǎng)、高壓電網(wǎng)、低壓線路、通訊管網(wǎng)等進一步優(yōu)化,新塘保安水廠已建成供水。二是推進交通體系建設(shè),大力籌集資金4,566萬元支持連怡公路建設(shè)、改造省道259線、縣道390線、縣道836線、縣道394線。三是加大對水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度。全年共投入資金26,620萬元,支持小型農(nóng)田水利重點縣(市)及示范鎮(zhèn)工程建設(shè),星子河、東陂河等中小河流域、三江河流域綜合整治工程和80宗無供水設(shè)施村莊自來水工程建設(shè),市區(qū)自來水應(yīng)急改造工程、管網(wǎng)改造工程建設(shè)等。

5、支持文化體育繁榮發(fā)展。一是深入開展創(chuàng)建省文明城市工作。二是加快鎮(zhèn)(鄉(xiāng))文化站、行政村文化室及農(nóng)民健身工程建設(shè),6個鎮(zhèn)(鄉(xiāng))文化站已建成投入使用。累計完成133間農(nóng)村文化室建設(shè),其中107間配有電子閱覽室。三是繼續(xù)推進“三館”免費開放;四是成功舉辦2015連州國際攝影年展。

6、加大對科技創(chuàng)新及節(jié)能減排等方面的投入力度,2015年共投入資金3,678萬元。加快對高新企業(yè)培育,已培育入庫立項高新企業(yè)1個;鼓勵支持企業(yè)科技創(chuàng)新及技術(shù)改造,完成技術(shù)改造項目52個;知識產(chǎn)權(quán)宣傳培訓(xùn)和專利申請授權(quán)成績比較顯注,被認定為高新技術(shù)企業(yè)5家、高新技術(shù)產(chǎn)品14個。

7支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收。深入開展糧油高產(chǎn)創(chuàng)建活動,創(chuàng)建萬畝示范片6個。積極引導(dǎo)和扶持農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展特色主導(dǎo)農(nóng)業(yè)和特色農(nóng)產(chǎn)品。著力優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu),積極推行農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),大力發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機食品。深入推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè),大力整治農(nóng)村環(huán)境“臟亂差”突出問題,美麗鄉(xiāng)村示范點建設(shè)有序推進,村容村貌煥然一新。兌現(xiàn)糧食直補、農(nóng)資綜合直補資金3,690萬元,惠及全市93,271戶農(nóng)民,有力支持了農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn),促進了穩(wěn)糧增收。

8、農(nóng)村金融改革創(chuàng)新試點工作得到有效推進。一是全市173個村(居)委會成立農(nóng)村金融服務(wù)站,同時聘請專家對金融服務(wù)站工作人員進行培訓(xùn)工作。二是繼續(xù)做好“政銀保”貸款工作,由財政出資500萬元設(shè)立擔(dān)?;稹?span lang="EN-US">2015年增加與農(nóng)業(yè)銀行、郵政銀行簽約,目前政銀保合作的金融機構(gòu)有三家,有效擴大合作機構(gòu)。三是豐陽、九陂、龍坪、保安、西岸五個鎮(zhèn)均成立農(nóng)村經(jīng)濟合作社信用合作部并投入運營。通過以上工作的開展,切實解決農(nóng)民貸款難問題。

(三)深入推進財稅改革

1、健全全口徑預(yù)算管理體系,進一步推進財政預(yù)決算公開。依據(jù)新修訂的《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定,建立和完善“全口徑”預(yù)算編報體系,將一般公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社保基金預(yù)算四本預(yù)算報人大審議。進一步推進財政預(yù)決算公開。預(yù)算執(zhí)行情況報告、部門預(yù)算、部門決算經(jīng)市人大或市人大常委會批準(zhǔn)后通過政府門戶網(wǎng)站向社會公開。開展部門零基預(yù)算試點工作,選取了水務(wù)局、林業(yè)局、森林公安分局、住建局、食藥局、水庫移民辦、安監(jiān)局、婦聯(lián)8個單位作為部門預(yù)算零基預(yù)算試點單位。

2、加快財政支出進度清理盤活存量資金。一方面全面開展存量資金清理,實現(xiàn)對預(yù)算單位賬戶結(jié)余資金的大統(tǒng)籌,計劃分三年對市直單位存量資金進行清理,在2015年清理單位賬戶余額的50%,并收回市財政統(tǒng)籌安排支出的基礎(chǔ)上,2016年再清理單位賬戶余額的50%,到2017年全面清理單位存量資金,同時撤銷單位基本戶,僅保留單位零余額賬戶。至201512月止共收回單位存量資金6,216萬元。對結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的上級專項資金進行清理,2015年共收回結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的上級專項資金29,233萬元。另一方面明確主體責(zé)任,倒逼預(yù)算單位加快支出進度。將年度支出任務(wù)目標(biāo)分解到全市各部門,并要求各部門將抓好支出進度工作任務(wù)落實到人到崗,確保本部門2015年底一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)占當(dāng)年支出比重不超過9%和政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)不超過當(dāng)年收入的30%。

3、推進國庫集中支付改革。目前共有87個市直單位納入國庫集中支付制度改革范圍,選取保安鎮(zhèn)作為國庫集中支付制度改革試點方案的試點鎮(zhèn)。

4、加強地方政府性債務(wù)管理。將地方政府性債務(wù)納入預(yù)算管理,上級財政部門已下達我市2015年第一批地方政府置換債券定向置換轉(zhuǎn)貸資金及指標(biāo)2,258萬元。置換債券騰出的預(yù)算資金優(yōu)先用于落實重點項目,著力支持穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型政策措施。

 2015年預(yù)算執(zhí)行情況總體上是好的,但也存在一些問題:一是收支矛盾進一步加大。財政保障范圍不斷擴大,剛性支出需求逐年增加,增收渠道卻非常有限,政府償債壓力較大;二是預(yù)算信息公開進一步要求加強部門預(yù)算編制與執(zhí)行的嚴(yán)謹性、規(guī)范性,全市各行政事業(yè)單位增收節(jié)支意識和預(yù)算的約束力仍有待加強;三是非稅收入比重仍過高,財政收入質(zhì)量有待提升。今后我們將高度重視這些問題,進一步深化財政改革,不斷提高財政管理水平,加強預(yù)算管理,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,在工作中認真加以解決。

三、2016年財政預(yù)算草案

編制2016年財政預(yù)算的指導(dǎo)思想:全面貫徹落實黨的十八大和十八屆、三中、四中、五中全會精神,按照市委市政府部署,積極應(yīng)對經(jīng)濟新常態(tài)下財政領(lǐng)域的趨勢性變化,全面落實穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險的各項財稅政策措施,促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級;完善支付預(yù)算體系,健全財政資金統(tǒng)籌使用機制,加快建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度;優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),堅持?;尽⒍档拙€、促公平,優(yōu)先保障民生、重大政策落實和重點支出需要;嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,強化預(yù)算約束,加強政府性債務(wù)管理,促進連州經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

編制2016財政預(yù)算的基本原則一是收入預(yù)算編制體現(xiàn)實事求是、積極穩(wěn)妥的原則。預(yù)算收入預(yù)測和支出安排要與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng),與財稅政策相銜接。收入預(yù)算要積極穩(wěn)妥,支出預(yù)算要量力而行,在保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,根據(jù)財力合理安排建設(shè)和發(fā)展支出。二是支出預(yù)算編制體現(xiàn)統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則。堅持盤活存量、用好增量,建立資金統(tǒng)籌使用機制。加大資金統(tǒng)籌整合力度,進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),支出安排優(yōu)先保障發(fā)展急需的重點領(lǐng)域和民生支出。三是細化預(yù)算編制,推進預(yù)算公開。四是提高績效的原則。強化預(yù)算績效觀念,推進績效評價結(jié)果應(yīng)用,加快建立績效導(dǎo)向的預(yù)算分配制度。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則以及我市經(jīng)濟發(fā)展具體情況,2016年財政收支預(yù)算草案安排如下:

(一)2016年一般公共預(yù)算草案

預(yù)計2016市本級總收入為235,912萬元。其中:市本級一般公共預(yù)算收入擬安排78,521萬元,比上年增加6,483萬元,同比增長9%,非稅占一般公共預(yù)算收入比重40%;上級補助收入117,218萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)使用專項補助40,173萬元,剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)支出等因素影響,市本級2016年實際可支配財力為135,734萬元。根據(jù)2016年市本級總收入情況,支出相應(yīng)安排235,912萬元(其中一般公共預(yù)算支出安排232,258萬元,上解支出3,654萬元),其中市本級財政可支配財力安排135,734萬元,其余資金按照原性質(zhì)用途及上級要求在2016年安排支出。

1、一般公共預(yù)算收入計劃

2016年全市一般公共預(yù)算收入擬安排78,521萬元,同比增加6,483萬元,增長9%。其中:稅收收入47,113萬元,同比增長11.42%;非稅收入31,408萬元,同比增長5.57%。其中:

增值稅7,516萬元,同比增長12.46%;

營業(yè)稅7,562萬元,與2015年持平;

土地增值稅2,991 萬元,同比增長0.03%;

企業(yè)所得稅3,242萬元,同比增長7.21%;

個人所得稅915萬元,與2015年持平;

地方固定收入17,453元,同比增長17.67%

契稅收入4,699萬元,同比增長18.39%;

耕地占用稅收入2,288萬元,同比增長18.37%

煙葉稅收入447萬元,同比增長18.25%。

2一般公共預(yù)算支出計劃

全市本級一般公共預(yù)算支出計劃相應(yīng)安排232,258萬元。具體安排如下:

一般公共服務(wù)支出27,604萬元;

其中:償還政府債務(wù)本息支出3,250萬元;

公共安全支出9,045萬元;

教育支出55,031萬元;

科學(xué)技術(shù)支出2,355萬元;

文化體育與傳媒支出1,789萬元;

社會保障和就業(yè)支出29,580萬元;

醫(yī)療衛(wèi)生支出31,572萬元;

節(jié)能環(huán)保支出3,851萬元;

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出13,298萬元;

其中:償還政府債務(wù)本息支出5,500萬元;

農(nóng)林水事務(wù)支出40,116萬元;

交通運輸支出6,690萬元;

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2,263萬元;

金融支出3萬元;

國土資源氣象等事務(wù)支出3,505萬元;

住房保障支出908萬元;

糧油物資儲備等管理事務(wù)支出647萬元;

預(yù)備費2,323萬元;

其他支出1,602萬元;

債務(wù)付息支出76萬元。

(二)2016年政府性基金預(yù)算草案

1、2016年政府性基金預(yù)算收入計劃

全市政府性基金預(yù)算收入安排為18,340萬元。具體安排如下:

新型墻體材料專項基金收入690萬元;

城市公用事業(yè)附加收入800萬元;

農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入250萬元;

國有土地使用權(quán)出讓金收入15,000萬元;

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1,600萬元;

22016年政府性基金預(yù)算支出計劃

全市政府性基金預(yù)算支出安排為26,231萬元,其中:本級政府性基金預(yù)算支出18,340萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)的專項補助7,179萬元,上級補助收入712萬元。具體安排如下:

社會保障和就業(yè)支出2,131萬元;

城鄉(xiāng)社區(qū)支出22,266萬元;

農(nóng)林水支出24萬元;

資源勘探信息等支出690萬元;

其他支出1,120萬元。

(三)2016年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算草案

2016年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入規(guī)模為1,140萬元,全部為其他國有資本經(jīng)營收入。

2016年市本級國有資本經(jīng)營支出安排1,136萬元,全部用于其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

2016年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵后,結(jié)余4萬元,結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。

(四)2016年市本級社會保險基金預(yù)算收支草案

2016年歸屬地方統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算收入12,090萬元,其中:保險費收入1,929萬元、財政補貼收入9,985萬元、利息收入164萬元。

2016歸屬地方統(tǒng)籌管理的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算支出9,658萬元,其中待遇支出9,658萬元。

預(yù)計2016歸屬地方統(tǒng)籌管理的城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金當(dāng)年結(jié)余2,432萬元。

四、2016年財政工作計劃

2016年,財政工作將圍繞市委、市政府中心工作,深化財稅改革,健全體制機制,發(fā)揮職能作用,努力完成各項工作任務(wù)。

(一)依法組織財政收入,保障財政平穩(wěn)運行

充分認識經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),做好組織財政收入工作。一是加強財稅監(jiān)測分析,提高預(yù)算執(zhí)行分析水平;二是加強財稅部門的密切配合,深入分析經(jīng)濟、財政、稅收運行情況,協(xié)調(diào)解決收入征管中存在的困難和問題;三是嚴(yán)格控制一般性支出,認真貫徹落實八項規(guī)定,厲行節(jié)約,反對浪費,控制和壓減各類會議、節(jié)慶活動支出,進一步規(guī)范和加強“三公”經(jīng)費管理,停止新建樓堂館所建設(shè)和超標(biāo)準(zhǔn)裝修辦公用房經(jīng)費安排,重點保障民生和各項重點支出,提高資金使用效益;四是強化預(yù)算約束力,嚴(yán)格按照新預(yù)算法的要求,與提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度相適應(yīng),明確各部門支出必須以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù),減少預(yù)算追加,落實支出進度與資金相掛鉤機制。

(二)堅持民生優(yōu)先,推進基本公共服務(wù)均等化

配合清遠市做好基本公共均等化綜合改革試點工作。加大資金統(tǒng)籌力度,全面落實清遠市、連州市民生實事,保障好各類民生事業(yè)支出,積極主動配合各主管部門,加快預(yù)算支出進度。繼續(xù)加大底線民生保障力度,完善社會救助和保障標(biāo)準(zhǔn),促進基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展,保障醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革需要,加大就業(yè)扶持力度,支持文化設(shè)施建設(shè),加快城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),打造生態(tài)宜居城市,努力建設(shè)民生幸福之城。

(三)深化預(yù)算管理改革

一是強化預(yù)算公開,增強透明度。在2015年的基礎(chǔ)上,進一步細化預(yù)決算公開的內(nèi)容,全面提高資金的透明度。二是繼續(xù)規(guī)范地方政府性債務(wù)管理。加大政府性債務(wù)信息公開力度,做好地方政府債券置換工作。著力研究政府與社會資本合作模式,對存量債務(wù)中適宜開展PPP模式的進行改造,同時做好項目儲備。三是加快預(yù)算執(zhí)行進度。加強預(yù)算執(zhí)行進度的跟蹤監(jiān)控,建立健全定期統(tǒng)計報告以及通報機制。做好盤活存量資金工作,建立存量資金規(guī)模與年度公用經(jīng)費安排相掛鉤機制。進一步加大財政專戶余額的清理力度。四是推進預(yù)算績效管理,提高財政資金使用效益。積極推行財政專項資金的績效評價,擴大績效目標(biāo)管理資金規(guī)模,科學(xué)、合理設(shè)定項目支出績效目標(biāo),做好績效跟蹤監(jiān)控與評價工作。

各位代表,2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年,也是全面深化改革的重要一年。我們將在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督支持下,按照新預(yù)算法,依法行政、依法理財,實施全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度,銳意改革創(chuàng)新,積極主動作為,為實現(xiàn)2016年經(jīng)濟社會發(fā)展各項目標(biāo)作出積極的貢獻。

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